Reserves en voorzieningen

Toevoegingen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Toevoegingen

In deze tabel staan de in de begroting opgenomen bedragen voor de beoogde toevoegingen aan reserves en voorzieningen. Deze zijn door uw raad goedgekeurd bij het vaststellen van de begroting of individuele begrotingswijzigingen. Bij de jaarrekening maken wij de spreekwoordelijke balans op en storten wij datgene wat daadwerkelijk noodzakelijk is. Gedurende het jaar kunnen zich omstandigheden hebben voorgedaan dat deze afwijken. Een hogere storting dan begroot betekent een nadeel. Een toevoeging wordt namelijk gezien als een uitgave. Omgekeerd is dit natuurlijk ook van toepassing. Een lagere storting dan begroot resulteert in een voordeel; minder kosten dan geraamd. 

TOEVOEGINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Resultaat
Toevoegingen*
Algemene reserves
Algemene reserve 1.000 6.178 -5.178
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 86 -86
Vastgoed 62 129 -67
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 110 110
Mobiliteit 556 -556
Regio Specifiek Pakket (RSP)
Plopsaland
Dutch Tech Zone
Grondexploitaties 729 -729
Herstructureringsfonds
Innovaties zorg
Accommodaties in de samenleving
Asiel- en vluchtelingenopvang 1.000 -1.000
Woonwagenbeleid 305 -305
Voorzieningen
Rioleringen 65 -65
Voorziening oud-wethouders 2.338 -2.338
Voorziening spaarverlof 137 -137
Voorziening herstel parkeerdek Gansehof 67 -67
Voorziening risico's grondexploitaties
Invoering functiewaarderingssysteem
Totaal toevoegingen 1.172 11.700 10.528
* Verschillenanalyse op de toegevoegde rente is buiten beschouwing gelaten

Onttrekkingen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Onttrekkingen

In deze tabel staan de in de begroting opgenomen bedragen voor de beoogde onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. Deze zijn door uw raad goedgekeurd bij het vaststellen van de begroting of individuele begrotingswijzigingen. Bij de jaarrekening maken wij de spreekwoordelijke balans op en halen wij datgene wat daadwerkelijk noodzakelijk is uit de verschillende reserves en voorzieningen. Gedurende het jaar kunnen zich omstandigheden hebben voorgedaan dat deze afwijken, bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering. Een hogere onttrekking dan begroot betekent een voordeel. Een onttrekking wordt namelijk gezien als een inkomst. Omgekeerd is dit natuurlijk ook van toepassing. Een lagere onttrekking dan begroot resulteert in een nadeel; minder opbrengsten dan geraamd. 

ONTTREKKINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Resultaat
Onttrekkingen
Algemene reserves
Algemene reserve 7.320 9.006 1.686
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing
Vastgoed 761 828 67
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 62 189 127
Mobiliteit 550 91 -459
Regio Specifiek Pakket (RSP)
Plopsaland 20 20
Dutch Tech Zone
Grondexploitaties
Herstructureringsfonds
Innovaties zorg 200 110 -90
Accommodaties in de samenleving 100 18 -82
Asiel- en vluchtelingenopvang 1.001 1.001
Woonwagenbeleid
Voorzieningen
Rioleringen
Voorziening oud-wethouders 51 51
Voorziening herstel parkeerdek Gansehof
Voorziening risico's grondexploitaties
Invoering functiewaarderingssysteem 298 298
Totaal onttrekkingen 9.064 11.612 2.548

In onderstaande twee overzichten geven wij een detaillering weer van de mutaties in de algemene reserve. Waar de bestemmingsreserves zijn gevormd met een specifiek doel tot uitdrukking komend in de naamgeving, geldt dit niet voor de algemene reserve. Zoals de naam al doet vermoeden kan deze voor diverse doeleinden worden ingezet; vandaar een specificatie. De begrote bedragen zijn door uw raad vastgesteld. De daadwerkelijke mutaties zijn gebaseerd op het gewenste volume in de realisatie; afwijkingen ontstaan hoofdzakelijk door vertragingen in de uitvoering of extra ontvangen rijksbijdragen. Een uitzondering vormt de boeking van het resultaat van de jaarrekening van voorgaand jaar. De toevoeging aan de algemene reserve kan pas worden geeffectueerd na officiële vaststelling van het jaarverslag. De administratie voor het betreffende jaar is al afgesloten dus komt deze automatisch tot uitdrukking in het boekjaar daarna. 

OVERZICHT ONTTREKKINGEN ALGEMENE RESERVE
Bedragen x € 1.000
Begroot Werkelijk Verschil
Overlopend budget jaarverslag 2024 4.442 4.442
Ontwikkelingen begroting 2025 484 484
Saldo halfjaarrapportage 2025 incl nieuw beleid 3.848 3.848
Kosten Look and feel sporthallen 200 31 -169
Binnenstad 2025 345 109 -236
Resultaatbestemming Woonwagens 92 92
Totaal 9.411 9.006 -405
OVERZICHT TOEVOEGINGEN ALGEMENE RESERVE
Bedragen x € 1.000
Begroot Werkelijk Verschil
Structurele versterking vermogenspositie 1.000 1.000
Resultaat Jaarrekening 2024 5.178 5.178
Totaal 1.000 6.178 5.178